******有限公司及下属17家公司2023年-2024年9月账务处理、内部控制流程等方面财务咨询、内部审计》
项目编号:ZJCS******0015
******有限公司
联系人:程旭
联系电话:******
项目基本情况:
一、项目概况
对******有限公司及下属17家公司2023年-2024年9月账务处理中财务管理、财税处理的薄弱环节及存在问题并促进整改。同时,在了解企业内部控制的基础上,重点关注法人治理、内控制度、决策管理、重大对外担保、财务管理、资产管理、对外投资、融资等方面制度的建立及执行情况,对发现的不合规有关事项提出整改建议;根据内审情况为企业提供财务咨询。
二、项目要求
中选公告公示期结束后,双方于******集团公司及各级子公司的内部审计汇总报告,审计结束后15个工作日内指导企业进行问题整改;中选中介机构严格按照双方签订的合同履行义务,不得转包或委托他人实施本项目,中标不履行合同义务的,甲方有权另行选择其他中介机构。
三、付款方式
甲方应于双方签订业务合同之日起5日内支付30%的咨询费用,其余款项于财务咨询报告完成日结清。
项目完成时限:30个工作日
拟定服务费:20
中介服务机构条件:
1、中介机构依法设立并连续正常执业,符合《山东省政府购买服务管理实施办法》第七条规定;
2、有良好的社会信誉,没有违法执业行为。不存在中标不履行合同行为;
3、有健全的内部管理和监督制度;
4、审计人员不少于6人,至少有1名持注册会计师证人员参与审计,组长具有注册会计师资格;
5、本项目不接受联合体报价;
******事务所执业证书、营业执照副本等资质。
******事务所 ,
报名时间:2024-11-19 15:00:00-2024-11-20 15:00:00
申报时间:2024-11-20 15:00:00-2024-11-20 16:00:00
竞价次数:3次
发布时间:2024-11-19 10:31:23